為高質(zhì)量完成2022年度公司內部控制審計及年報預審工作,助力公司改善經(jīng)營(yíng)管理,降低財務(wù)風(fēng)險,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護航,公司年報審計機構天健會(huì )計師事務(wù)所一行7人于11月7日進(jìn)駐公司開(kāi)展審計工作,資金財務(wù)部牽頭與年報審計機構一同召開(kāi)了年報預審溝通會(huì )。
溝通會(huì )上,簽字會(huì )計師介紹了2022年度內部控制審計及年報預審審計工作計劃、關(guān)鍵審計事項、需提供資料清單等情況,對開(kāi)展內控和年報預審工作提出了具體要求。
資金財務(wù)部對預審工作作了具體安排,將積極配合審計,確保公司2022年度內部控制審計及年報預審工作圓滿(mǎn)完成。